第一部分 广州体育学院概况
一、学院简介
二、机构设置
第二部分 广州体育学院2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 广州体育学院2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广州体育学院概况
一、学院简介
我院创建于1956年,是华南地区唯一独立建制具有本科和研究生教育的体育高等学府,具有副教授评审权和硕士授予权。2008年以优秀成绩通过教育部本科教学工作水平评估,2017年学校综合指数位居全国应用型高校前列。办学至今已为国家培养了四万多名各类体育人才,其中大学校长30多人、其它厅级领导30多人,培养容国团、戚烈云、陈肖霞、冼东妹、杨维、张洁雯、傅海峰、雷声、孙淑伟、董兆致、高礼泽等20多名世界冠军和8名奥运冠军。
学校现有6个学科门类:教育学、文学、经济学、管理学、艺术学、医学。拥有10个硕士授权点、有7个二级学科硕士授权点。设有18个本科专业。体育学一级学科是广东省攀峰重点学科,舞蹈表演为广东省优势重点学科,新闻学为广东特色重点学科。研究生教育竞争力在体育类排名全国第9,优势专业“运动人体科学”排名全国3,“体育教育训练学”排名全国第8,体育学科在全国第四轮学科评估中评为B档,处于全国20%-30%的水平。科研创新能力不断提升,荣获“2017全国体育科技成果贡献奖”。
二、机构设置
目前,我院机构:一、党政群机构:(一)党委办公室、学校办公室合署;(二)党委组织部、党委统战部合署;(三)党委宣传部、(四)纪委办公室、监察处合署;(五)团委;(六)工会;(七)审计处;(八)党委教师工作部、人事处合署;(九)党委学生工作部、学生工作处、招生办公室合署;(十)教务处、(十一)科技处、学科规划办公室合署;(十二)竞赛训练处、(十三)国际交流合作处、(十四)财务处;(十五)资产管理处;(十六)后勤管理处、(十七)武装部、保卫处合署;(十八)采购与招投标管理中心。二、教学机构:(十九)研究生院;(二十)体育教育学院;(二十一)运动训练学院;(二十二)运动与健康学院;(二十三)休闲体育与管理学院;(二十四)体育传媒学院;(二十五)体育艺术学院;(二十六)武术学院;(二十七)足球学院;(二十八)基础教育学院;(二十九)继续教育学院;(三十)社会科学部、思想政治理论课教学研究部合署。三、教辅机构:(三十一)图书馆;(三十二)现代教育技术中心;(三十三)科学实验中心、体育科学研究所合署;(三十四)场馆管理中心;(三十五)网球中心;(三十六)后勤服务中心;(三十七)期刊部。四、科研机构:(三十八)全民健身研究中心;(三十九)运动辅具工程技术研究中心;(四十)体医结合研究所。
第二部分 广州体育学院2018年部门预算表
第三部分 广州体育学院2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
(一)年度收入总体情况
本年预算总收入为 23,627.51万元,较上年度预算 20,855.77万元增加收入2771.74万元。预算收入由预算拨款、财政专户拨款、事业收入和学院其他资金收入组成。其中预算拨款12,129.41万元,较上年预算11,684.67万元增加444.74万元,主要原因是:生均综合定额拨款、离退休经费增加,但奖助学金专项拨款减少。另外培训费等事业收入1522万元,较上年预算增加1246.4万元,主要是因增加足球的国培、省培和市培等使事业收入增加;其他收入2835.1万元,较上年预算收入增加678.8万元,主要是我校在2017年起诉天河仓长期欠交物业租金,在编报部门预算时尚未有最终结果故该租金收入未纳入预算,现我校与原承租方以及实际使用第三方已签订协议,由实际使用第三方按使用期限每月缴租,故从2018年起租金增加1233.6万元,另学院运动商城一二楼改造为体育医院使后勤租金收入减少200万元。
(二)年度支出总体情况
本年预算总支出为23,627.51万元,根据收支平衡原则以预算收入安排支出。支出主要构成为:基本支出20941.71万元,占总支出的88.63% ,较上年预算 18,257.97万元增加2683.74万元,增加原因主要是住房补贴大幅度增加导致相应的人员支出也大幅度增加;项目支出为2685.8万元,占总支出的11.37%,较上年预算2,597.80万元增加88万元,主要是增加了竞赛经费的预算,同时由于贷款本金减少以至减少贷款的利息支出和还贷准备金。
二、“三公”经费安排情况说明
1.因公出国(境)费用15万元;
2.公务接待费50万元,用于除教学、科研外的行政接待支出,含接待外宾支出;
3. 公务用车运行维护费46.5万元。
以上费用共111.5万元,比上年少3.5万元,其中由财政资金支出66.5万元。
三、政府采购情况
2018年政府采购安排1090万元,其中:货物类采购预算590万元,工程类采购预算230万元,服务类采购预算270万元等。
第四部分 名词解释
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。